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领导班子存在问题的整改方案


一步落实联席会议制度,加强与纪委、监察局、检察院等部门的配合,严肃查处经济领域的违法违纪行为,对审计中发现的案件线索,及时移交有关部门查处。
   责任人员:本项工作由**同志负责。
   整改时限:第一项和第四项措施自即日起落实,年底纳入目标考核。第三项11月底前完成,第二项12月底前完成。
   目标要求:加大审计处罚力度,严肃查处违纪违规行为;扩大社会知情面,力争审计工作得到社会各界的广泛理解和支持。
   四、加强培训检查,提升审计工作质量
   主要问题:工作不细致,操作不规范,存在抢时间、赶进度现象,深层次问题揭露不够等。
   整改措施:
   一是以保持共产党员先进性教育活动为契机,认真组织审计人员学习审计署第5号令和第6号令。
   二是坚持审计项目质量审计组长、主审负责制,加大审计组长、主审的责任,在审前调查、审计方案、审计日记、审计取证、审计业务会议、审计报告对外等主要环节做到认真细致,善于从大处着眼,小处着手,确保审计质量。
   三是深入开展审计工作“严谨细致、提高质量”年活动,加强审计项目质量全过程控制,力争做到“八个不出错”,即:审计程序不出错、认定问题的事实不出错、对查出的问题定性不出错、适用法律法规不出错、对查出的问题处理处罚不出错、对被审计单位的基本评价不出错、审计数据不出错、审计文书的文字表达不出错。
   责任人员:本项工作由**同志负责组织实施。
   整改时限:第一项措施6月底前完成,第二项措施自即日起全面落实,第三项措施年底前组织集中检查。
   目标要求:提高全市机关事业单位对财经法规的认识,提高审计人员的专业素质和政策水平,加强审计工作规范化、科学化、制度化建设,全面提升审计工作质量。
   五、对两项建议的说明
   建议一:加强对被审计单位报帐员特别是“一把手”的财经法规培训。
   说明:财经法规培训属于财政部门的职能,我局无权组织培训。为了提高被审计单位的政策法规水平,我局将积极配合财政部门,加强对《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》的宣传和培训。
   建议二:应该加大审计力度,最好进行年审。
   说明:目前还难以实现对机关事业单位进行年审的要求。原因如下:第一,根据审计工作的惯例,对机关事业单位的审计原则上两年安排一次;第二,按照审计规范的要求,每年的审计项目都是市政府在年初下达审计计划,审计部门按计划操作,没有计划的项目一般不能立项;第三,当前审计工作任务很重,各级审计力量又严重不足,据我们了解,各地都未能实现全方位审计。
   

《领导班子存在问题的整改方案(第2页)》
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