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市纪检监察工作年度总结


单位10家。使这股不正之风得到最大限度地遏制。 3、制止以各种名义用公款大吃大喝和高消费娱乐歪风 (1)重申并修改补充有关纪律规定,对公务接待提出了明确要求;对挥霍公款吃喝玩乐及大吃大喝提出了刚性纪律; (2)抽调相关单位人员对全市高消费娱乐场所进行暗访1次,对部分乡镇食堂公务接待进行检查1次。 4、狠抓了公车私用的不正之风 5月2日对公车接亲情况进行了检查,通过检查未发现有公车接亲问题。对47个部门节日期间公车封存情况进行检查,没有发现公车私用的问题。 5、清理党政领导干部拖欠公款或利用职权将公款借给亲友的问题 我市于8月13日召开全市党员负责干部会议对此项工作进行了部署,并结合实际将清理对象外延到党政机关事业单位所有公职人员。确定从2005年8月13日至10月25日,利用两个多月的时间,集中开展清理党政机关事业单位所有公职人员拖欠所有单位公款或利用职权将公款借给亲友的问题。清理采取动员部署、自查自纠、清缴、抽查和重点检查验收四步进行。清理工作本着重在清理、妥善处理,对清理出的问题坚持“自查自清从宽、被查被清从严”的原则,对拖欠公款在自查自清中能主动还款的,免于追究任何责任。对弄虚作假、隐瞒实情的;拖欠公款拒不归还、情节严重的;利用职权将公款借给亲友经商牟利,不能在规定期限内追回的,市纪委将严肃查处。目前,此项工作初步取得了可喜成果。全市清欠单位共92个,拖欠公款总人数727人,欠款总额为198.91万元(含呆死帐68.41万元),已还款71.90万元;其中副局级以上共计47人(其中离退休32人,死亡4人;现职15人)欠款金额35.23万元,已还款金额2.3万元。 6、抓好各乡镇办事处全面试行“四项公务经费”改革工作 今年我市在去年试点的基础上,在全市各乡(镇)、办事处普遍试行招待费、交通费、办公电话费、办公用品费四项公务经费管理使用“三包干、一统管”的改革。所采取的工作措施是: 一是确定指标,严格控制四项公务经费支出额度。 我们在2003年对部分有代表性的乡镇进行试点及详细调研、广泛征求乡镇领导意见的基础上,参照省里提出的公务经费管理改革指标及一些地方的做法,结合各乡镇实际分别确定了四项公务经费改革试行指标。各项指标严格依据各乡镇的规模、区位优势所确定,并依据各乡镇党政领导所分管工作往来需求,明确分解到每个人头上,做到指标明确,责任到人。 二是明确责任,确保四项公务经费改革试行工作有序进行。 各乡镇成立四项公务经费改革试行工作领导小组,乡镇党政主要领导为第一责任人,领导和监督四项公务经费改革试行工作全部运行过程。纪委书记、主管后勤领导为直接责任人,负责试行工作的监督和日常管理。在落实责任的基础上,详细制定就餐审批、就餐登记、用餐标准、对口陪同、出车登记、燃油登记、车辆养护维修登记等一系列切实可行的规章制度,责成专人进行记载、登记、统计、上报,有效规范试行工作的各个衔接环节。 三是加强监督检查,保证四项公务经费改革试行工作落到实处。 建立严格的监督检查机制。第一是各乡镇每个季度将四项公务经费试行情况向全体机关干部进行公布,广泛接受群众监督;第二是各乡镇每个月向市纪委党风室以表格形式上报各项经费支出情况,党风室对报表进行审查后备案,作为将来检查时的依据;第三是对各乡镇四项公务经费改革实行情况每季度进行一次专项检查。重点检查责任制落实、制度执行、经费支出等方面情况,发现问题及时纠正处理;第四是监督检查中发现不严格履行手续,并造成超支的,要由市纪委监察局对其主要领导和主管领导进行一次诫勉谈话,并责令限期改正,对谈话两次以上,仍不整改落实的,将追究相关人员的纪律责任,并通报全市。如在检查中发现某乡镇刚开始第一个月就不认真记载,报表弄虚作假,我们对此问题进行了纠正,并对其一把手和主管领导进行了诫勉谈话。目前,此项工作取得了可喜成果。截止10月末,全市乡镇办事处共发生“四费”106.12万元,较去年同期节省10.23万元,下降了10.34%。 7、抓好对“小金库”的清理整治工作 一是突出重点,开展专项治理整顿。 第一是严格要求,普遍开展自查自纠。8月13日召开全市党政负责干部会议进行了专题部署,制定下发了《关于对小金库问题进行专项治理整顿和检查的通知》,并在A市电视台上进行公布。对各部门、各单位进行统一部署、打招呼提醒,要求采取学习提高、自查自纠、抽查检查与集中整改四步走的办法,认真自查自纠,限期上报结果,对自查自纠出来的问题处理从宽,对检查和抽查出来的问题处理从严。第二是协调作战,全面检查,集中查处。在清理整治小金库问题中,对边改边犯,顶风违纪的,发现一起查处一起,做到重拳出击不手软,发现问题不遮掩,追究责任不护短。注意加强了与检察、审计等部门的配合,及时相互移交线索,按照各自职能严肃处理。从9月1日开始,组成三个组,对全市82个部门、558个单位进行拉网式全面检查,其中对全市27个重点执法部门76个执法单位进行了重点检查,检查采取不打招呼、不通知,在被检单位没有准备的情况下,进行突击检查,通过检查发现“小金库”资金22.87万元,收缴“小金库”资金19.2万元,相关责任人员正待处理中。第三是着眼治本,堵塞漏洞。帮助发案单位提高认识,堵塞漏洞、深入整改,完善内控机制,形成规范化、制度化的财务管理体系,通过监督检查,共提出合理化建议23条,完善制度15条。 二是密切协调配合,加强经常性的监督检查。第一是针对问题,普遍检查;第二是结合实际,重点抽查;第三是发动群众,常态督察。把小金库问题作为信访举报的重要内容,及时受理,严肃查处。同时也作为特邀监察员监督的重点,认真组织明察暗访。 三是进行改革创新,力争从源头上解决设立小金库问题。 第一是切实抓好“收支两条线”和国库集中收付制度的落实。 第二是实行承诺制,落实连 

责任,一级保一级。各乡(镇)、办事处和市直各部门负责人向市纪委监察局提交书面承诺,各基层单位向

《市纪检监察工作年度总结(第4页)》
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